《福建:税务赋能制造业走稳高质量发展之路》这一主题体现了税务在福建制造业发展进程中的关键意义和积极推动作用。以下是从多方面对其的阐述:
税收优惠政策的支持
减轻税负
对于福建的制造业企业,如高新技术制造业,企业所得税优惠政策意义重大。高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。这一政策直接降低了企业的税负成本,使得企业有更多的资金用于研发投入、设备更新和市场拓展。例如,福建的一些光电制造企业,在享受该政策后,每年可节省大量的税款,将节省的资金投入到新型显示技术的研发中,提高了产品的科技含量和市场竞争力。
制造业企业的研发费用加计扣除政策也极大地鼓励了企业的创新积极性。企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,按照本年度实际发生额的一定比例(如75%或更高比例)在税前加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的一定比例在税前摊销。这有助于降低企业研发成本,提高企业创新活力。
促进转型升级
在制造业企业进行设备更新换代时,增值税相关政策发挥了积极作用。对于购置符合条件的固定资产,如先进的数控机床、工业机器人等生产设备,企业可以享受增值税进项税额抵扣政策。这一政策降低了企业购置设备的实际成本,推动制造业企业加快智能化改造步伐。例如福建的一些传统机械制造企业,利用增值税进项税额抵扣政策,引进了自动化生产线,提高了生产效率和产品质量,实现了从传统制造向智能制造的转型升级。
税务服务的优化
便捷办税流程
福建税务部门推行“互联网+税务”服务模式,大力推广电子税务局。制造业企业可以通过电子税务局平台在线办理税务登记、纳税申报、发票申领等各类涉税业务,实现了办税“零跑动”或“最多跑一次”。例如,企业可以在电子税务局上一键申报增值税、企业所得税等主要税种,无需再到办税服务厅排队办理,大大节省了办税时间和人力成本。
简化税务行政审批流程,对制造业企业的一些税收优惠事项实行备案制或采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。这使得企业能够更便捷地享受税收优惠政策,无需经过繁琐的审批程序,提高了政策享受的及时性和准确性。
个性化税务辅导
针对制造业企业的不同特点和需求,福建税务部门开展个性化的税务辅导。对于大型制造业集团,税务部门提供集团税收筹划的专业指导,帮助企业合理整合资源,优化业务流程,降低整体税负。例如,为福建的某大型汽车制造集团提供关联交易税收筹划建议,确保企业在符合税法规定的前提下,实现集团内税负的合理分配。
对于中小制造企业,重点开展税收政策普及和办税操作培训。通过举办专题培训班、上门辅导等方式,帮助中小制造企业了解税收优惠政策、掌握办税流程,提高企业的税法遵从度和办税能力。
助力制造业国际化发展
出口退税政策
福建的制造业出口企业受益于出口退税政策。出口货物实行增值税退(免)税政策,及时足额的出口退税为企业提供了资金支持。例如,福建的纺织服装制造出口企业,在产品出口后能够快速收到出口退税款,这些资金可以用于购买原材料、支付工人工资等,加速了企业的资金周转,提高了企业在国际市场上的竞争力。
税务部门优化出口退税流程,提高退税效率。通过推行“无纸化”退税申报,缩短退税审核时间,实现了出口退税的快速办理。目前,福建部分地区的出口退税办理时间已大幅缩短,有力地支持了制造业出口企业的发展。
税收协定保障
税收协定在福建制造业企业“走出去”过程中起到了保驾护航的作用。我国与众多国家签订的税收协定,避免了企业在境外投资经营过程中的双重征税问题。例如,福建的一些工程机械制造企业在“一带一路”沿线国家开展工程承包和设备销售业务时,税收协定明确了企业在东道国的纳税义务和税收优惠待遇,降低了企业的境外税负风险,增强了企业拓展国际市场的信心。
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